Freelanceri, ili slobodni radnici, predstavljaju sve brojniju kategoriju radnika u današnjem globalnom gospodarstvu. Oni nude svoje usluge na temelju ugovora, često radeći za više klijenata istovremeno. No, kako se njihovo poslovanje razvija, tako se pojavljuju i pitanja o porezima i obavezama koje proizlaze iz takvog načina rada. U ovom članku istražit ćemo koji su porezi relevantni za freelancere u Hrvatskoj, kako ih pravilno obračunati i prijaviti, te na što sve trebaju paziti kako bi izbjegli eventualne probleme s poreznim vlastima.
Kao freelancer, prvi korak u razumijevanju svojih poreznih obaveza je shvaćanje pravnog statusa pod kojim radite. U Hrvatskoj, freelanceri se često registriraju kao samostalni poduzetnici ili obrt. Ovaj status donosi određene obaveze prema poreznim zakonima. Samostalni poduzetnici koji se bave pružanjem usluga moraju se registrirati za PDV ako njihovi prihodi premaše određeni prag. Ovaj prag se mijenja, ali u 2023. godini iznosi 300.000 kuna (otprilike 40.000 eura). Ako vaši prihodi ne prelaze taj iznos, možete se odlučiti za paušalno oporezivanje, što može pojednostaviti vaše obaveze.
U slučaju paušalnog oporezivanja, porez se obračunava na temelju unaprijed definirane osnovice, a ne na temelju stvarno ostvarenog prihoda. To znači da je iznos poreza koji plaćate fiksan i ne ovisi o vašem stvarnom zarađenom iznosu. Ova opcija je često privlačna freelancerima koji preferiraju jednostavniji način vođenja knjiga. Međutim, važno je napomenuti da paušalno oporezivanje nije dostupno za sve vrste djelatnosti, te da se potrebna dokumentacija mora redovito podnositi.
Osim poreza na dohodak, freelanceri također trebaju biti svjesni obaveza vezanih uz doprinos za mirovinsko i zdravstveno osiguranje. Kao samostalni poduzetnici, oni su odgovorni za samostalno plaćanje ovih doprinosa. Visina doprinosa određuje se na temelju prihoda, a obavezno je imati i osnovno zdravstveno osiguranje. Ove obaveze osiguravaju da freelancer ima pristup zdravstvenim uslugama i budućim mirovinskim pravima.
Kada je riječ o prijavi poreza, freelanceri u Hrvatskoj moraju podnositi godišnju poreznu prijavu. Ova prijava uključuje sve prihode ostvarene tijekom godine, kao i sve odbitke na koje imaju pravo. Odbitci mogu uključivati troškove poslovanja, kao što su troškovi opreme, najma prostora, i drugi relevantni troškovi koji se mogu smatrati poslovnim. Važno je voditi uredne evidencije o svim prihodima i rashodima, jer će to olakšati proces prijave poreza i smanjiti rizik od eventualnih problema s poreznim vlastima.
Freelanceri također trebaju biti svjesni međunarodnih poreznih obaveza, posebno ako rade s klijentima izvan Hrvatske. U tom slučaju, može doći do dodatnih poreznih obaveza, ovisno o zakonima zemlje u kojoj klijent posluje. Mnoge zemlje imaju ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, što može pomoći freelancerima da izbjegnu plaćanje poreza na isti prihod u više zemalja. Preporučuje se konzultirati se s poreznim stručnjakom kako bi se razumjeli svi aspekti međunarodnog oporezivanja.
U konačnici, važno je da freelanceri budu proaktivni u vezi sa svojim poreznim obavezama. Redovito praćenje prihoda i rashoda, kao i informiranje o promjenama u poreznim zakonima, ključno je za uspješno poslovanje. Uz dobru organizaciju i pravilan pristup, freelanceri mogu izbjeći mnoge uobičajene zamke vezane uz poreze i fokusirati se na ono što najbolje znaju – pružanje svojih usluga klijentima.